외환 거래 1099
Forex 상인으로 세금을 신고하는 방법.
새로운 상인의 모든 초점은 단순히 수익성있는 거래를 배우는 것입니다!
그러나 어떤 점에서 거래자는 거래 활동을 설명하고 세금을 부과하는 방법을 배워야합니다. 세금을 신고하기를 희망하는 것은 외환 이익을 설명하기위한 것이지만, 일년에 손실이 발생하더라도 상인은 적절한 가격으로 신고해야합니다 국가 정부 권한.
미국.
미국에서는 Forex Trader를위한 몇 가지 옵션이 있습니다.
우선, 소매 외환 시장의 폭발로 IRS가 여러면에서 차질을 빚 었으며 따라서 외환 신고에 관한 현행 규정은 언제든지 바뀔 수 있습니다.
규제는 forex 시장에서 지속적으로 제정되기 때문에 항상 세금 전문가와상의하여 세금을 부과하는 단계를 밟으십시오.
1256 항은 표준 60/40 자본 이득 세법입니다.
이것은 외환 거래자가 forex 이익을 제기하는 가장 일반적인 방법입니다.
이 세법에 따라 총 자본 이득의 60 %에 15 %의 세금이 부과되고 총 자본 이득의 나머지 40 %에는 현재 소득세 세율이 적용되며 현재 35 %까지 높습니다.
수익성있는 거래자는 988 항보다 큰 세금 감면 혜택을 제공하기 때문에 1256 항에 따라 외환 거래 이익을보고하는 것을 선호합니다.
이것은 상인이 과세 소득을 줄이기 위해 거래 손실을 최대한 활용하는 데 도움이됩니다.
또한 귀하의 외환 계정이 크고 단일 과세 연도에 2 백만 달러 이상을 잃는 경우, 양식 886을 제출할 수 있습니다.
이 번호는 섹션 1256 또는 섹션 988에서 세금을 신고하는 데 사용해야합니다.
현재 스프레드 베팅 수익은 영국에서 과세되지 않으며 많은 영국 브로커가 소매 외환 데모와 일반 베팅을 스프레드 베팅 구조로 제공합니다.
이것은 상인이 외환 시장을 거래 할 수 있고 세금을 내지 않아도된다는 것을 의미합니다. 따라서 외환 거래가 면세입니다!
이것은 영국의 수익성있는 외환 거래자들에게 엄청나게 긍정적입니다.
또한 상인이 자금을 관리하거나 기관을 위해 거래하는 경우 다른 많은 세법이 준수해야 할 수도 있습니다.
그러나 상인이 스프레드 베팅을 계속하면 이익에 세금을 부과 할 필요가 없습니다.
조만간 외환 세법을 바꿀 수있는 여러 가지 입법안이 있습니다.
세금 전문가와 함께 모든 적절한 법률을 준수하는지 확인해야합니다.
다른 옵션.
forex 시장을 무역하는 것을 배울 것을 도울 수있는 forex 소프트웨어의 많은 유형이있다.
이러한 유형의 사업 형성은 매우 위험합니다. 왜냐하면 당신이 세법에 의해 100 % 준수하고 불법적 인 활동에 빠지지 않도록해야하기 때문입니다.
이러한 유형의 운영은 세무 전문가의 도움을 받아 수행해야하며 최소한 2 명의 세무 전문가와 확인하여 올바른 결정을 내리는 것이 가장 좋습니다.
외환 거래자를위한 세금 팁 (4 부)
02/22/2008 12:00 am EST.
"첫 번째 테스트가 충족된다고 가정 할 때, 두 번째 조건은 계약이 은행 간 시장에서 거래되어야한다는 것입니다. 입법 사에서는 은행 간 시장을 비공식 시장으로 규정하고 있습니다. 이 시장을 통해 특정 외환 계약이 은행 간 시장 거래는 일반적으로 상업 은행과 다른 사람 사이의 계약 및 은행 간 시장에 참여한 선물 수수료 판매자 (FCM)와 체결 한 계약을 포함합니다. 입법 사에 따르면 계약 은행이나 FCM이 없거나 은행 간 시장에 유사한 다른 참가자가 외환 계약을 맺지 않았다 "고 밝혔다.
외환 브로커는 1099 년에 외환을 신고해야합니까?
소매 외환 브로커는 최근 1099가 외환 거래 계좌에 발행되어야하는지 여부에 대해 Google과상의했습니다. 업계 관행 및 외환 세법에 따르면 외환 계정에는 1099 건의보고가 면제됩니다. 외환 계정에 대한이자 소득 만보고 할 수 있습니다.
위의 외환 브로커는 4 대 회계 법인이 처음에 선물 중개인이 IRC 1256 계약에 대해 1099 건을 발행하는 것처럼 forex 계정에 대해 1099 건을 발행하기를 원했다고 말했습니다. 큰 4 명의 회사는 forex가 지금 미래 관련된 제품이라고 여겨졌다 설명했다. 우리는 나중에 큰 4 사가 마음을 바꿨으며 외환 거래 손익에 대한 양식 1099보고의 업계 정책을 계속하기로 결정했다.
매년 세무 조사 담당자는 두 명의 외환 중개인이 외환 거래 계좌에 대해 선물 유형 1099을 발행한다는 사실을 알고 있습니다. 우리는 최근에이 외환 중개인 중 하나가 1099를 고객에게만, IRS에는 보내지 않는다고 들었습니다. IRS에 1099 건의 신고가 내려지기 때문에 이상합니다.
forex에 대한 세금보고.
귀하의 포지션 손실이 정상적인 경우 (위 참조), Forex 거래 손실을 양식 6781 (먼저 IRS가 1099보고를 컴퓨터와 대조 할 수 있도록)을 제기 한 후 외환 거래 손실을 다른 지역으로 이전하십시오 (투자자를위한 양식 1040의 21 행 또는 사업 상인을위한 양식 4797 부 II).
IRC 세금 양식 또는 서식 지침에 명시되어 있지는 않지만 IRC 988 거래의 양식 1040에 대한 기타 수입 또는 손실은 업계에서 인정하는 관행입니다.
IRC 988은 IRC 988 거래보고에 대한이자 소득 및 지출에 대해 기록합니다. 외환 거래자는 돈을 빌려주지 않으며 대출 기관에이자를 지불하지 않기 때문에이자 비용을 사용하는 것은 의미가 없습니다.
거래자가 외환 거래 손실을이자 비용으로보고해야한다면 많은 투자자에게는 문제가되지만 비즈니스 거래자에게는 문제가됩니다. 이는 투자자가 투자 이익에 이르기까지 투자 이익을 차감 할 수 있고 나머지는 그 후속 연도로 이월 될 수 있기 때문입니다. 반대로, 모든 경우에있어 비즈니스 거래자는 소득이 있든 없든 전체 사업 이익 공제가 허용됩니다.
비즈니스 상인 (상장 세 조건)은 Form 1040의 21 행보다 Form 4797 (영업 속성 II의 통상적 인 이익 또는 손실의 판매)을 고려해야합니다. IRC 475 시가 총액 회계를 선출하고 사용하는 증권 거래자는 또한 Form 4797 제 2 부; 이는 NOL (순수 영업 손실) 계산에서 자동으로 선택됩니다. 라인 21은 국세청에 더 붉은 깃발입니다.
거래자는 어떤 단일 과세 연도 (특정 외환 거래의 경우 $ 50,000)의 손실을 초래하는 거래 또는 세금 기간의 조합에서 4 백만 달러의 손실을 초래하는 거래가있는 경우 양식 8886 (신고 가능한 거래 공개 성명서)을 제출해야합니다. "양식 8886에 언급 된 다른 거래는 대부분 조세 피난처 거래와 관련이 있습니다.
외환 거래자는 외환 거래에 대한 세무보고를위한 추가 논의와 결정을 위해 외환 전문가 (예 : 우리 회사)와상의해야합니다. 우리는 또한 외환 거래자들에게이 처리 방법을 설명하는 서류와 함께 세금 신고서 각주를 포함 할 것을 권고합니다.
경고 라벨 및 진행 방법에 대한 제안.
거래자는 외환 세금 전문가와 1 : 1 상담을해야합니다. 위와 같은 웹 사이트 콘텐츠는 교육 목적으로 만 제공됩니다. 우리는 당신이 외삽하고 스스로 취하는 어떤 직책에 대해서도 책임을지지 않습니다.
GreenTraderTax는 상담 및 세금 준비 서비스를 제공합니다. 우리의 독립적 인 세무 변호사는 필요시 법적인 의견을 제공합니다 (위 참조).
세금을 부과 할 때, 회계사에게 외환 거래, 지점, 선물환, 장외 통화 옵션, 선물 또는 기타 방법을 제공하는 것이 중요합니다.
우리는 국세청이 이전 내용에 따라 외환세를 면제하는 것을 보지 못했습니다. 그러나 IRS가 미래에 어떻게 반응 할지를 말하는 것은 너무 불확실합니다.
한 IRS 대리인 또는 사무실이 다른 IRS 대리인 또는 사무실이 외환 거래 이익에 대한 낮은 60/40 세율을 부인하고자 할 때 외환 거래 손실에 대한 통상적 인 손실 처리를 거부 할 수 있습니다. 상호 배타적 인 것처럼 보일지라도, 그것은 현실 세계에서 전적으로 가능합니다!
이와 관련하여 IRS 통지 또는 조치를 취한 경우 당사에 도움을 요청하십시오.
궁금한 점이 있거나 외환 세금에 대한 도움이 필요하시면 infogreencompany로 이메일을 보내 시거나 877-662-2014로 전화주십시오.
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무역 아이디어 : 당연히 여기에 보장은 없지만 달러 불의 작은주의 깃발 일 수도 있습니다.
2015 년 8 월 현재 인민폐 (RMB)는 총 2.8 %를 차지합니다.
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옵션 산업위원회,.
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AdviceTrade는 주식 시장 거래자들이 배우고 교류 할 수있는 온라인 커뮤니티를 제공합니다. AdviceTrade & # 39;
터보 택스 (TurboTax)에서 외환 수익을 신고하는 법.
적절한 소프트웨어를 보유하고있는 외환 거래자는 대부분 서류 작업을 생략 할 수 있습니다.
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외화 거래에 돈을 벌렸다면 IRS는 그것에 대해 알고 싶어합니다. TurboTax 및 기타 세금 준비 소프트웨어를 사용하면 이익을 추적하고보고하는 것이 매우 쉬우 며 필요한 경우 거래 플랫폼에서 백업 문서를 제공해야합니다. 외환 거래자로서 외환 수익을 잡화 또는 투자 소득으로 취급해야한다는 중요한 선택을 명심하십시오.
섹션 선거.
외환 거래자는 두 가지 매우 다른 세금 공제 방식을 선택할 수 있습니다 : 988 항 또는 1256 항. 후자의 경우 양식 6781의 이익을보고하여 이익을 나눌 수 있습니다. 장기 금리로 60 % (15 % 2013 년) 및 단기 금리 (귀하 자신의 한계 소득 세율)로 40 % - 귀하의 직위 유지 여부에 관계없이 988 항에 따르면, 이익과 손실을이자 수익으로보고하고, 다른 출처에서 얻은 평범한 소득에 게인을 추가합니다. Section 988을 선택 해제하고 Section 1256 치료를 선택할 수 있지만, 통화 거래를 시작하기 전에 반드시 그렇게해야합니다.
TurboTax 버전.
2014 년까지 4 가지 버전의 TurboTax 소프트웨어가 있습니다. 오직 두 가지만 투자 수익 및 손실보고를 지원합니다. 프리미어 및 홈 디럭스 버전은 투자 또는 외환 거래로 인한 손익을 처리하지 않습니다. 모든 TurboTax 버전은 회사 웹 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다. 귀하의 브로커가 귀하의 컴퓨터에 거래 정보를 가져 오면 귀하의 거래 데이터를 프로그램으로 직접 가져올 수 있습니다.
데이터 가져 오기.
988 항에 따라 외환 거래를 신고하기로 선택한 경우 Gainskeeper와 같은 프로그램을 사용하여 브로커의 데이터를 TurboTax로 직접 가져올 수 있습니다. 그렇지 않으면 TurboTax에 수동으로 정보를 기타 소득으로 입력 할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 일반 급여, 이자, 배당금 및 "적은 일반 소득"범주에서 벌어 들인 돈을 포함하여 모든 소득을 입력하도록 요청합니다. 외환 거래의 경우 마지막 카테고리를 선택한 다음 "기타 소득"을 선택하고 출처 목록에서 "기타보고 소득"을 선택하십시오. "IRC 988"설명과 순 금액을 입력하십시오. 이득 값은 양수이거나 손실 값은 음수입니다.
섹션 1256 웨이.
섹션 1256 치료를 통해 브로커로부터 연간 당기 순손익을 설명하는 1099-B를받을 수 있습니다. 브로커가이 정보를 TurboTax 프로그램으로 직접 가져올 수 있습니다. 프로그램은 6781 양식을 생성하며, 연간 순 이익을보고 한 후 60/40 규칙을 일정 D에 적용하여 모든 투자 자본 이득과 손실을보고합니다. 귀하가 섹션 1256 거래를 상실한 경우 국세청 (IRS)은 최대 2 년까지 손실을 되돌릴 수 있습니다. 터보 택스 (TurboTax)는 귀하가 IRS로부터 환불을받을 수있는 보정 된 반품에 반품을 적용하는 것을 도와드립니다.
참고 문헌 (3)
리소스 (1)
사진 크레딧.
Jupiterimages / Stockbyte / 게티 이미지.
저자에 관하여.
혁신적인 참조 게시자 인 The Archive LLC의 창립자 / 사장 인 Tom Streissguth는 자영업자 비즈니스 소유자이자 학교 도서관 시장에서 독립 서점 및 프리랜서 저자로 활동했습니다. Streissguth는 Yale에서 학사 학위를 받으면서 젊은 독자들을 위해 100 개가 넘는 역사, 전기, 시사 및 지리학 작품을 출간했습니다.
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외환 손익?
빠른 질문.
나는 외환을 통해 스팟 외환을 거래한다. 나는 약간의 손실이 있으며 나는이 손실을 어떻게 터보 세금으로 부과하는지 알고 싶습니다. 나는 2014 년 동안 나의 거래 내역을 인쇄했고 거래에서 연중 손실을보고했다. 나는 터보 세금 (taxo tax)을 통해 cpa와 대화를 나누었고, B 그룹 (단기간), Scheduled D (스케줄 D)에서 이득이나 손실을 제기했는지 의문을 제기하지 않을 것이라고 말했다.
여기에 내 질문이있다.
# 1- 나는 1099-b 양식을 보낸 적이 없으므로 일정 D에 따라 이러한 이익 / 손실을 계속해서 처리하는 것이 적절한지, 아니면 외환 웹 사이트에서 인쇄물을 인쇄했는지 명확히하고 싶습니다.
# 2-는 외환을 통해 스팟 통화를 거래하고 있거나 fxcm은 외환 선물 "계약"을 고려하고 있습니까?
# 3 - 나는 988 항에 따라 손익을 입력해야한다는 것을 시간이 지남에 읽었습니다. 자본 손실을 계속 사용할 수 있습니까?
나는 공식적으로 그것을 터보 세금에 제대로 제출하는 법을 알고 싶다.
어떤 도움이라도 대단히 감사합니다.
왜 이걸보고하고 싶니?
추천 답변.
35 명이이 자료가 도움이된다는 것을 발견했습니다.
기본적으로 소매 FOREX 거래자는 현물 외환 거래와 같은 단기 외환 계약을 다루는 988 항에 해당됩니다. 섹션 988은 보통 소득과 같이 FOREX 손익에 세금을 부과합니다. 이는 대부분의 소득자에게 양도 소득세보다 높은 이자율을 적용합니다. 섹션 988 처리의 장점은 경상 이익을 임의의 금액으로 감가 상각 할 수 있으며, 자본 이득 손실이 3,000 달러 만 차감 될 수 있음을 의미합니다. 섹션 988의 손익은 양식 6781에보고됩니다.
이러한 방법으로 손익을보고하십시오.
연방 세금 - 임금 & amp; 소득 - 나는 내가하는 일을 선택할 것이다 - 덜 일반적인 소득 - 기타 수입 1099-A 1099-C - 기타보고 소득.
이러한 외화 획득 이익의 기본 처리는이를 보통 소득으로 취급하는 것입니다.
참조 용으로 내부 수익 코드에 대한 링크를 포함 시켰습니다.
왜 이걸보고하고 싶니?
손실을 입력 할 위치는 표시하지 않고 손실 만 표시합니다. 우리는 그것을 압니다.
왜 이걸보고하고 싶니?
귀하의 의견에 진심으로 감사드립니다. 내 다른 질문은 988 항을 제출하는 대신 1256 년에 소매 외환 손익을 기록 할 수 있습니까? 고맙습니다.
왜 이걸보고하고 싶니?
답변이 게시되지 않았습니다.
더 많은 행동.
사람들은 TurboTax AnswerXchange를 방문하여 도움과 답변을 얻습니다. 우리는 우리가 지식을 듣고 공유하기 위해 여기에 있음을 알리고 싶습니다. 우리는 응답의 스타일과 형식을 사용하여이를 수행합니다. 다음은 5 가지 지침입니다.
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